自4月份集團對公司開展內部審計以來,財務審計部高度重視,認真做好各項服務工作,積極提供有關財務資料和必要的工作條件,并積極做好溝通協(xié)調工作,有效保障了集團內部審計工作高效有序開展。
近年來,財務審計部以服務公司發(fā)展大局為目標,認真落實財務審計相關規(guī)章制度,積極開展最新稅收政策等學習培訓,不斷規(guī)范財務檔案管理,全面提升財務人員業(yè)務素質和工作技能,為公司發(fā)展提供了強有力的財務支撐。
今后,財務審計部將以此次集團內部審計為契機,進一步提高站位,充分認識審計工作的重要意義,全面加強審計發(fā)現(xiàn)問題的整改,并舉一反三,完善內控制度,加強部門聯(lián)動,形成合力,共同提升財務審計工作水平,進而推動公司高質量發(fā)展。
文:財務審計部 梁禾